Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-02-08
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 12.50 лв.
Основание за плащане:
Ф-РА 3202114999/07.01.2015
Гориво собствен транспорт
<-- Обратно към поръчката
Ф-РА 3202114999/07.01.2015
Гориво собствен транспорт