Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-11-02
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 17.50 лв.
Основание за плащане:
Ф-РА 3201118379/20.10.2015 Г
ГОРИВО ЛИЧНО МПС
<-- Обратно към поръчката
Ф-РА 3201118379/20.10.2015 Г
ГОРИВО ЛИЧНО МПС