Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-10-04
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 6.12 лв.
Основание за плащане:
Ф-РА 3202118482/02.10.2015 Г
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ |
<-- Обратно към поръчката
Ф-РА 3202118482/02.10.2015 Г
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ |