Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-08-09
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 17.81 лв.
Основание за плащане:
Ф-РА 3212120335/07.08.2015 Г.
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ |
<-- Обратно към поръчката