Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-07-30
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 79.18 лв.
Основание за плащане:
Ф-РА 3212119898/14.07.2015 Г
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ |
<-- Обратно към поръчката