Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-07-20
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 8.36 лв.
Основание за плащане:
Ф-РА 3201117353/12.07.2015 Г
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ |
<-- Обратно към поръчката
Ф-РА 3201117353/12.07.2015 Г
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ |