Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-07-09
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 9.99 лв.
Основание за плащане:
Ф-РА 3202117326/07.07.2015 Г
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ |
<-- Обратно към поръчката
Ф-РА 3202117326/07.07.2015 Г
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ |