Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-06-16
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 3911.02 лв.
Основание за плащане:
0057307546/31.05.2015 г
ГОРИВА СЛ.МПС
<-- Обратно към поръчката
0057307546/31.05.2015 г
ГОРИВА СЛ.МПС