Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-05-25
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 41.53 лв.
Основание за плащане:
3212118709/18.05.2015 Г
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ |
<-- Обратно към поръчката
3212118709/18.05.2015 Г
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ |