Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-05-10
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 41.67 лв.
Основание за плащане:
3202116355/29.04.2015 Г
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ
<-- Обратно към поръчката
3202116355/29.04.2015 Г
ГОРИВО СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ