Обществени поръчки / "Доставка-покупка на ГСМ"
Договор №: Д№20
Дата на плащане: 2015-05-11
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 3056.15 лв.
Основание за плащане:
0057304638/30.04.2015 Г
ГОРИВО МПС
<-- Обратно към поръчката
0057304638/30.04.2015 Г
ГОРИВО МПС