Обществени поръчки / Доставка на горива, смазочни материали, автокозметика и аксесоари чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Никопол
Договор №: 1
Дата на плащане: 2018-02-04
Към контрагент: ПЕТРОЛ АД
Размер на плащане: 1981.85 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0057403109/31.01.2018 година
<-- Обратно към поръчката