Обществени поръчки / Периодична доставка, чрез покупка на канцеларски материали, офис оборудване и офис консумативи, според възникналите нужди при осъществяване на административна и стопанска дейност
Договор №: 38
Дата на плащане: 2014-12-15
Към контрагент: БЕНСТАР ООД
Размер на плащане: 563.33 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0000024452
<-- Обратно към поръчката