Обществени поръчки / Периодична доставка, чрез покупка на канцеларски материали, офис оборудване и офис консумативи, според възникналите нужди при осъществяване на административна и стопанска дейност
Договор №: 38
Дата на плащане: 2015-09-01
Към контрагент: БЕНСТАР ООД
Размер на плащане: 6.25 лв.
Основание за плащане:
фактура № 0500026471/ 01.09.2015
<-- Обратно към поръчката