Обществени поръчки / „Доставка на мобилни принтери за отпечатване на превозни билети за нуждите на „Северозападно държавно предприятие“ ДП гр. Враца“
Договор №: 61
Дата на плащане: 2015-10-01
Към контрагент: "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД
Размер на плащане: 1573.95 лв.
Основание за плащане:
Фактура № 0010028194 / 30.09.2015 година
7 броя мобилни принтери, ДГС Никопол
<-- Обратно към поръчката